目 錄
第一部分 金年会概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 金年会2016年部門預算
一、财政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、人員經費預算表
四、日常公用經費預算表
五、項目支出預算表
六、“三公”及會議培訓經費預算表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第一部分 金年会概況
一、主要職能
金年会是2003年4月經河北省人民政府批準成立的國辦全日制普通高等職業院校,學院實施專科層次高等職業教育,兼辦中等職業教育。學院的主要職責是:服務廊坊及周邊地區經濟和社會發展,培養高素質、高技能人才,為經濟社會發展提供人才支撐。
二、部門決算單位構成
金年会部門預算為市本級預算,沒有下屬單位。
三、預算說明
(一)2016年我單位預算收入18392.98萬元,預算支出18392.98萬元,收支平衡。本着厲行節約,減少“三公”經費及會議費、培訓費開支的原則,參照2015年的支出水平,學院2016年度預算“三公”經費及會議費、培訓費預算較2015年有所減少。其中,公務車輛(含班車費)運行費安排161.60萬元,較2015年減少48.07萬元,減少率22.93%;公務接待費安排15.61萬元,較2015年度減少9.39萬元,減少率37.56%;會議費安排7萬元,與2015年持平;培訓費安排54.74萬元,較2015年增加0.23萬元,增加率0.42%。具體原因如下:
1、加強公務車輛運行管理,采取節假日封車、實行公務車出車派車單、公務車輛定點維修保養等措施。
2、強化公務接待管理制度,嚴格執行“公務函+接待審批單”管理辦法。
3、按照廊坊市培訓和會議管理辦法和學院的相關規定,從嚴控制會議和培訓支出。
(二)金年会沒有政府性基金預算項目。
第二部分 金年会2016年部門預算
附件:2016年金年会預算公開明細表