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金年会2016年度部門概況及預算說明

時間:2016-02-20  來源:财務處


      目  錄

  第一部分 金年会概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 金年会2016年部門預算

  一、财政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、人員經費預算表

  四、日常公用經費預算表

  五、項目支出預算表

  六、“三公”及會議培訓經費預算表

  七、部門收支總表

    八、部門收入總表

  九、部門支出總表

                                                                    第一部分  金年会概況

  一、主要職能

  金年会是2003年4月經河北省人民政府批準成立的國辦全日制普通高等職業院校,學院實施專科層次高等職業教育,兼辦中等職業教育。學院的主要職責是:服務廊坊及周邊地區經濟和社會發展,培養高素質、高技能人才,為經濟社會發展提供人才支撐。

  二、部門決算單位構成

  金年会部門預算為市本級預算,沒有下屬單位。

  三、預算說明

  (一)2016年我單位預算收入18392.98萬元,預算支出18392.98萬元,收支平衡。本着厲行節約,減少“三公”經費及會議費、培訓費開支的原則,參照2015年的支出水平,學院2016年度預算“三公”經費及會議費、培訓費預算較2015年有所減少。其中,公務車輛(含班車費)運行費安排161.60萬元,較2015年減少48.07萬元,減少率22.93%;公務接待費安排15.61萬元,較2015年度減少9.39萬元,減少率37.56%;會議費安排7萬元,與2015年持平;培訓費安排54.74萬元,較2015年增加0.23萬元,增加率0.42%。具體原因如下:

1、加強公務車輛運行管理,采取節假日封車、實行公務車出車派車單、公務車輛定點維修保養等措施。

2、強化公務接待管理制度,嚴格執行“公務函+接待審批單”管理辦法。

3、按照廊坊市培訓和會議管理辦法和學院的相關規定,從嚴控制會議和培訓支出。



        (二)金年会沒有政府性基金預算項目。



                                                             第二部分 金年会2016年部門預算



    附件:2016年金年会預算公開明細表

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